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2022年4月审计学

卷面总分:100分     试卷年份:2022.04    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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下列关于审计监督体系的表述中,正确的是


  • A、内部审计是注册会计师审计的前提


  • B、政府审计是独立性最强的一种审计


  • C、注册会计师审计意见旨在提高财务报表的可信赖程度


  • D、财务报表使用者只关心财务报表的合法性


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下列关于审计证据的表述中,不正确的是


  • A、依据会计记录编制财务报表是被审计单位管理层的责任


  • B、注册会计师应当测试会计记录以获取审计证据


  • C、会计记录中含有的信息本身足以提供充分的审计证据作为对财务报表发表审计意见的基础


  • D、注册会计师还应当获取用作审计证据的其他信息


下列情况中,,违反“权利和义务”认定的是


  • A、将已购买的固定资产不入账


  • B、未披露已质押的固定资产


  • C、将未曾购买或未曾建造的固定资产入账


  • D、固定资产减值准备的计提金额不准确


审计准则(名词解释)


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